問題已解決

老師你好,我上個月的待認(rèn)證進(jìn),這個月抵扣了我要怎么做賬務(wù)處理 呢

84785006| 提問時間:05/22 08:50
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84785006
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
先轉(zhuǎn)入進(jìn)項在做一筆底扣的處理
05/22 08:52
家權(quán)老師
05/22 08:51
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項
家權(quán)老師
05/22 08:53
是的,就是那樣子做的
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