問(wèn)題已解決

老師,我匯算已經(jīng) 調(diào)整了暫估的5萬(wàn),那賬上暫估的5萬(wàn)費(fèi)用怎么銷賬呢

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 13:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,需要把賬上暫估的費(fèi)用沖銷了。
05/21 13:55
84785029
05/21 13:57
12月份暫估的,現(xiàn)在沖,怎么寫(xiě)分錄哇
東老師
05/21 13:57
你好,您當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候是怎么做賬的呢?
84785029
05/21 13:59
管理費(fèi)用-暫估50000,應(yīng)付賬款-暫估50000
東老師
05/21 13:59
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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