問(wèn)題已解決

老師好,簡(jiǎn)易計(jì)稅的無(wú)票收人增值稅主表是不是填寫(xiě)在“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”下方一欄“其中:納稅檢查調(diào)整的銷售額”一欄?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:05/21 11:16
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
簡(jiǎn)易計(jì)稅的無(wú)票收入在增值稅申報(bào)時(shí),通常是需要填寫(xiě)在“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”下方的相應(yīng)欄次中。 具體來(lái)說(shuō),如果是一般納稅人,并且有無(wú)票收入發(fā)生,那么在當(dāng)期取得未開(kāi)票的不含稅收入時(shí),應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報(bào)表》的附列資料(一)中規(guī)定的欄目?jī)?nèi),也就是“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”下方的“其中:納稅檢查調(diào)整的銷售額”一欄,填入相應(yīng)的正數(shù)銷售額。同時(shí),如果后續(xù)對(duì)未開(kāi)票的收入開(kāi)具了發(fā)票,則對(duì)于開(kāi)票期間的申報(bào),需要在“未開(kāi)票收入”欄目中填入負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
05/21 11:19
84785030
05/21 13:32
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅的是5%的房屋租賃,稅款是自己計(jì)算填寫(xiě),還是系統(tǒng)自動(dòng)生成?
藍(lán)小天老師
05/21 14:37
如果你開(kāi)票是按照5%開(kāi),系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)生成
84785030
05/21 15:11
開(kāi)票是自動(dòng)生成是知道的,沒(méi)有開(kāi)票稅款要自己計(jì)算填寫(xiě)吧,稅率的確定還需要另外辦理手續(xù)嗎?
藍(lán)小天老師
05/21 15:13
開(kāi)票的時(shí)候需要選擇5%的稅率開(kāi)票,沒(méi)有開(kāi)票是需要自己計(jì)算填寫(xiě)的,不需要另外辦理手續(xù)
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