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公司應(yīng)收帳款幾年掛帳末處理,可以和其他應(yīng)付款對沖嗎

84785000| 提問時間:05/21 07:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!操作是可以的。只是嚴(yán)格來說不規(guī)范
05/21 07:59
84785000
05/21 07:59
規(guī)范應(yīng)如何做分錄
宋生老師
05/21 08:00
你好!收不回的應(yīng)該做壞賬準(zhǔn)備,確認(rèn)壞賬等
84785000
05/21 08:02
正確的會計分錄是怎么樣的?
宋生老師
05/21 08:04
你好!1、計提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失—計提的壞賬準(zhǔn)備 貸:壞賬準(zhǔn)備 2、發(fā)生壞賬時: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 收回已確認(rèn)壞賬并轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項: 3、撤銷壞賬 借:應(yīng)收賬款等,貸:壞賬準(zhǔn)備
84785000
05/21 11:16
確定收不回來了呢
宋生老師
05/21 11:18
借:壞賬準(zhǔn)備 ? ?貸:應(yīng)收賬款
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