問題已解決

我去年年報(bào)的時(shí)候計(jì)提企業(yè)所得稅少計(jì)提了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳算的比年報(bào)多,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理???現(xiàn)在還沒有交企業(yè)所得稅,只是填表后對照發(fā)現(xiàn)不一致

84785021| 提問時(shí)間:2018 04/23 11:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 可以做這個(gè)補(bǔ)計(jì)提分錄
2018 04/23 11:09
84785021
2018 04/23 11:12
影響今年的利潤吧
鄒老師
2018 04/23 11:14
你好,不影響的,以前年度損益調(diào)整科目不影響當(dāng)年利潤的
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