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老師好,我的賬實不符了,你可以根據(jù)這個期末余額幫我調(diào)整一下嗎?

84784987| 提問時間:05/20 10:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是進項不符還是銷項不符
05/20 10:30
84784987
05/20 10:34
最終的應(yīng)交增值稅不符,我的賬面余額是貸方38598.89元
bamboo老師
05/20 10:35
那也要區(qū)分是進項還是銷項不符啊 銷售涉及到收入 進項涉及到成本費用
84784987
05/20 10:42
我的銷項,進項都是相符的,就是剛接賬過來的時候有一個進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)是1055097,應(yīng)交未交增值稅是9790.68,這些數(shù)據(jù)也沒有什么依據(jù),現(xiàn)在就想調(diào)來和賬面一致
bamboo老師
05/20 10:45
那可能是進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)有誤差 現(xiàn)在是借方63098.21? 實際是貸方38598.89 需要調(diào)整63098.21+38598.89=101697.1 對么 單位用什么會計準則
84784987
05/20 11:15
小企業(yè)會計準則
bamboo老師
05/20 11:16
借 利潤分配-未分配利潤101697 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出101697
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