問(wèn)題已解決

老師 公司剛成立第一個(gè)月做賬,有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?分錄可以說(shuō)下嘛

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:05/17 17:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè) 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
05/17 17:34
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