問(wèn)題已解決

老師好,一般納稅人上個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄?這個(gè)月的銷項(xiàng)又大于這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅又該如何做分錄?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/10 13:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2020 07/10 13:20
84785016
2020 07/10 13:32
轉(zhuǎn)出多交增值稅是不是就是科目里面應(yīng)交增值稅 已交稅金
玲老師
2020 07/10 13:40
不是的,不是已交稅金
玲老師
2020 07/10 13:40
當(dāng)期交當(dāng)期的說(shuō)用已交稅金
玲老師
2020 07/10 13:40
當(dāng)期交當(dāng)期的稅用已交稅金
84785016
2020 07/10 13:45
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是取得一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)用借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 嗎?這個(gè)需要增加三級(jí)科目?
玲老師
2020 07/10 13:50
您好,您是一般納稅人,需要增加三級(jí)科目的
84785016
2020 07/10 14:06
轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅是兩個(gè)不同科目,這怎么過(guò)渡的?
84785016
2020 07/10 14:09
上個(gè)季度只有進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有銷項(xiàng),這個(gè)季度只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎么從上個(gè)季度的留底稅額中抵出來(lái)?
玲老師
2020 07/10 14:09
看我發(fā)你的分錄上有說(shuō)明的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785016
2020 07/10 14:23
上個(gè)季度只有進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有銷項(xiàng),這個(gè)季度只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎么從上個(gè)季度的留底稅額中抵出來(lái)?
玲老師
2020 07/10 14:23
上個(gè)月留底的,本期自動(dòng)就抵扣了
84785016
2020 07/10 14:28
有留底稅額銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了需不需要做這個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)的?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
玲老師
2020 07/10 14:43
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵,您直接就抵扣了
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