問題已解決
上季度申報的增值稅申報錯了,然后更正申請了退稅,這筆退稅怎么做賬
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速問速答您好, 計入營業(yè)外收入就可以了
05/17 14:12
84784993
05/17 14:13
不用對沖原本的分錄嗎
劉艷紅老師
05/17 14:16
也可以,這種更簡單
84784993
05/17 14:37
借:銀行存款 貸:未交增值稅,附加稅嗎
劉艷紅老師
05/17 14:37
這個退的是什么稅了
84784993
05/17 15:39
增值稅和附加稅,上個季度把減征額給報少了,導(dǎo)致多交稅
劉艷紅老師
05/17 15:41
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
附加稅
84784993
05/17 15:42
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
05/17 15:42
不客氣,很高興幫你
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