問題已解決
上季度申報(bào)的增值稅申報(bào)錯(cuò)了,然后更正申請(qǐng)了退稅,這筆退稅怎么做賬
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速問速答您好, 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了
05/17 14:12
84784993
05/17 14:13
不用對(duì)沖原本的分錄嗎
劉艷紅老師
05/17 14:16
也可以,這種更簡(jiǎn)單
84784993
05/17 14:37
借:銀行存款 貸:未交增值稅,附加稅嗎
劉艷紅老師
05/17 14:37
這個(gè)退的是什么稅了
84784993
05/17 15:39
增值稅和附加稅,上個(gè)季度把減征額給報(bào)少了,導(dǎo)致多交稅
劉艷紅老師
05/17 15:41
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
附加稅
84784993
05/17 15:42
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
05/17 15:42
不客氣,很高興幫你
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