問題已解決
請問增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),按年或者按月,之前會計一直沒結(jié)轉(zhuǎn)過,可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)多年的嗎?有沒有什么影響
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,正確申報增值稅就行。
05/16 09:50
84785045
05/16 09:56
可是掛了很多賬了,咱們會計學堂老師講課,說是一月或者一年清一次呀
家權(quán)老師
05/16 09:59
沒有強制規(guī)定必須要結(jié)轉(zhuǎn)平的。你的目的是正確報稅,不是強迫癥把賬做來好看
84785045
05/16 10:01
好吧,那我接收,可以做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
05/16 10:03
可以結(jié)轉(zhuǎn)的,不過實際操作起來很麻煩
84785045
05/16 10:22
我就從我接手這這月開始只做我做的賬的結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
家權(quán)老師
05/16 10:23
不建議結(jié)轉(zhuǎn)了,會讓你蒙圈的。正確申報增值稅就行
84785045
05/16 10:25
好的,謝謝
我也不懂怎么操作
家權(quán)老師
05/16 10:31
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
84785045
05/16 10:34
關鍵現(xiàn)在是增值稅的不管大于小于,都沒做過結(jié)轉(zhuǎn),然后交款的時候,又做了一筆借應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款的憑證
84785045
05/16 10:35
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅,我月底可以加上這筆嗎
家權(quán)老師
05/16 10:39
是的,計算出要交稅就得做一筆結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
05/16 10:42
好的謝謝,就是我再做就按你的月底結(jié)轉(zhuǎn)當月增值稅,月初交稅就行,兩筆分錄!
家權(quán)老師
05/16 10:44
是的,簡單容易操作。不用搞復雜
84785045
05/16 11:05
好的,謝謝
家權(quán)老師
05/16 11:10
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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