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老師,公司注銷,有哪些會(huì)計(jì)分錄要做?

84784956| 提問時(shí)間:05/15 10:58
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債清零做賬的
05/15 11:01
84784956
05/15 11:07
其他應(yīng)付款是借的法人的錢,這個(gè)怎么平?
84784956
05/15 11:08
未分配利潤是負(fù)數(shù),這個(gè)用平嗎?
冉老師
05/15 11:09
可以用未分配利潤科目
冉老師
05/15 11:09
也可以轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,或者資本公積
84784956
05/15 11:10
老師,要注銷了,實(shí)收資本到時(shí)候怎么處理?是不用處理了嗎?
冉老師
05/15 11:12
所有者權(quán)益科目可以有余額,不用處理
84784956
05/15 11:18
好的,老師,明白啦
84784956
05/15 11:18
我可以這樣做分錄嗎?用未分配利潤還法人的借款
冉老師
05/15 11:19
可以的,同學(xué) 借其他應(yīng)付款 貸未分配利潤
冉老師
05/15 11:19
這樣做分錄的,同學(xué)
84784956
05/15 11:19
不對,都在貸方
冉老師
05/15 11:20
其他應(yīng)付款余額,本身在哪一方的
84784956
05/15 11:21
都在貸方
冉老師
05/15 11:22
調(diào)整的話,按照下面的分錄 借其他應(yīng)付款 貸未分配利潤
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