問(wèn)題已解決

老師,公司公寓過(guò)戶給法人,0過(guò)戶的,公司開(kāi)票給法人怎么做賬務(wù)處理

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理的分錄 借固定資產(chǎn)清理 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 貸銷項(xiàng)
05/15 10:31
84785027
05/15 10:52
開(kāi)發(fā)票這個(gè)要怎么錄的
樸老師
05/15 10:56
同學(xué)你好你們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商?
84785027
05/15 10:58
不是,我們是科技有限公司來(lái)的,當(dāng)時(shí)20年公司買了公寓,現(xiàn)在過(guò)戶到法人名下
樸老師
05/15 11:01
同學(xué)你好 那就是我開(kāi)始給你的分錄
84785027
05/15 11:06
有差額,開(kāi)票給個(gè)人不是開(kāi)1770433嗎
樸老師
05/15 11:09
同學(xué)你好 按你們協(xié)商的金額來(lái)開(kāi)票
84785027
05/15 11:12
那差額放到哪里去呢
樸老師
05/15 11:18
同學(xué)你好 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外
84785027
05/15 11:55
通過(guò)借:應(yīng)收賬款的呢
樸老師
05/15 11:56
也是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外哦
84785027
05/15 12:11
老師,是這樣子的嗎
樸老師
05/15 12:14
先都做借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理貸銷項(xiàng) 然后收不回來(lái)的借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
84785027
05/15 12:15
發(fā)票上面稅額是0來(lái)的
樸老師
05/15 12:16
開(kāi)的不是正式發(fā)票嗎 稅額為啥是零
84785027
05/15 12:18
這張發(fā)票就是稅局幫忙開(kāi)的,你看看
樸老師
05/15 12:19
那你就按上面的來(lái)做分錄 不做銷項(xiàng)
84785027
05/15 12:21
你剛剛發(fā)我的分錄嗎,還是我發(fā)給你的
樸老師
05/15 12:28
我剛才發(fā)給你的哦
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