問題已解決
不會的老師能不能別接!請會的老師看下分錄對不對
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速問速答同學,你好,你是處理不正確,稍等一下,我給你整理一下
05/15 10:10
84785043
05/15 10:15
請指導下
桂龍老師
05/15 10:15
開票結算(往年的收入)
借 應收賬款 160,000.00
貸 以前年度損益調整 141,592.92
應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 18,407.08 假設稅率是13%
結轉以前年度損益調整
借 以前年度損益調整 141,592.92
貸 利潤分配-未分配利潤 141,592.92
收到貨款
借 銀行存款 160,000.00
貸 應收賬款 160,000.00
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