問題已解決

老師,我想問一下我們去年有一張增值稅專用發(fā)票抵扣了,今年發(fā)現這張發(fā)票開錯了,需要對方重新開,那當時的進項稅額轉出改怎么處理,那么我去年認證當月增值稅審報表還用不用更正。

84784980| 提問時間:05/15 06:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,當時入賬的分錄發(fā)下,不需要更正以前
05/15 06:30
84784980
05/15 06:32
借:應交稅費~增值稅~進項稅額 貸應付賬款
84784980
05/15 06:33
那我現在需要怎么處理?
小林老師
05/15 06:33
不是,還有一個分錄,不能只有這個,還有資產或所以科目
84784980
05/15 06:35
借原材料
84784980
05/15 06:43
那我現在需要怎么處理
小林老師
05/15 06:57
借原材料,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~