問題已解決
老師,我想問一下我們去年有一張增值稅專用發(fā)票抵扣了,今年發(fā)現這張發(fā)票開錯了,需要對方重新開,那當時的進項稅額轉出改怎么處理,那么我去年認證當月增值稅審報表還用不用更正。
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速問速答你好,當時入賬的分錄發(fā)下,不需要更正以前
05/15 06:30
84784980
05/15 06:32
借:應交稅費~增值稅~進項稅額 貸應付賬款
84784980
05/15 06:33
那我現在需要怎么處理?
小林老師
05/15 06:33
不是,還有一個分錄,不能只有這個,還有資產或所以科目
84784980
05/15 06:35
借原材料
84784980
05/15 06:43
那我現在需要怎么處理
小林老師
05/15 06:57
借原材料,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
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