問題已解決
老師,麻煩寫一下合并財務(wù)報表吧
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速問速答為什么更正呢。主要是我課堂上學(xué)的是600,和書本上的答案580不一致.到底哪個對呢
05/14 16:59
84785033
05/14 17:04
哦親愛的老師,如果是寫的賬面價值就是600,賬面余額就是580么?
84785033
05/14 17:11
應(yīng)收賬款賬面價值=應(yīng)收賬款賬面余額 - 應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備?,F(xiàn)在賬面余額是580,壞賬準(zhǔn)備是30,賬面價值是610???應(yīng)該是賬面余額=賬面價值-壞賬準(zhǔn)備吧
84785033
05/14 17:20
借:應(yīng)付賬款 580
貸:應(yīng)收賬款 580
那這個分錄到底是按照賬面余額來記,還是賬面價值來記呢
84785033
05/14 17:32
可是書本上都是,比如賬面價值580,然后壞賬準(zhǔn)備30。然后是借:應(yīng)付賬款610,貸:應(yīng)收賬款610
84785033
05/14 18:01
我意思是課堂的講義上的賬面價值是580
84785033
05/14 18:25
老師,那到底按哪一個呢
84785033
05/14 18:45
那豈不是還是賬面價值304+壞賬準(zhǔn)備16=賬面余額320……
新維老師
05/14 16:55
你好同學(xué),應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款抵銷:
借:應(yīng)付賬款 600
貸:應(yīng)收賬款 600
壞賬準(zhǔn)備與資產(chǎn)減值損失抵銷:
借:應(yīng)收賬款 30
貸:信用減值損失 30
新維老師
05/14 16:56
你好同學(xué),需要修正一下
借:應(yīng)付賬款 580
貸:應(yīng)收賬款 580
壞賬準(zhǔn)備與資產(chǎn)減值損失抵銷:
借:應(yīng)收賬款 30
貸:信用減值損失 30
新維老師
05/14 17:03
因為你題目的寫的甲對乙內(nèi)部應(yīng)收賬面余額是580
新維老師
05/14 17:08
應(yīng)收賬款賬面價值=應(yīng)收賬款賬面余額 - 應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備。賬面價值=600,余額是630
新維老師
05/14 17:15
同學(xué),你截圖的這個題,賬面余額是580,壞賬是30 ,那么,賬面價值=580-30=550。如果賬面價值=600,賬面余額=賬面價值+壞賬準(zhǔn)備=600+30=630
新維老師
05/14 17:26
是按照賬面余額記的,題目中賬面余額為580
新維老師
05/14 17:34
書本上賬面價值580,你截圖給我的題目賬面余額是580
新維老師
05/14 18:05
明白,同學(xué)你按照正確的方式去做就可以了
新維老師
05/14 18:32
同學(xué),一直是按賬面余額去抵消的,書本上也是按賬面余額抵消,這個題的賬面余額就是304?16=320萬的
新維老師
05/14 19:49
對的,同學(xué),祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步
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