問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是一般納稅人給對(duì)方開(kāi)具了一張9%工程服務(wù)的專(zhuān)票,確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是后續(xù)計(jì)提以及結(jié)轉(zhuǎn),繳費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:05/14 14:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
05/14 14:58
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