問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是一般納稅人給對(duì)方開(kāi)具了一張9%工程服務(wù)的專(zhuān)票,確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是后續(xù)計(jì)提以及結(jié)轉(zhuǎn),繳費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
05/14 14:58
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