問題已解決

老師 去年暫估的成本,現(xiàn)在進行暫估紅沖,成本顯示負數(shù),這種情況要怎么處理呀?

84785031| 提問時間:05/14 14:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你是怎么紅沖的了?
05/14 14:04
84785031
05/14 14:06
一月收到成本票的時候沒有紅沖,是現(xiàn)在做4月賬務(wù)的時候做了一筆相同會計分錄,但是金額是負數(shù)的憑證來紅沖
劉艷紅老師
05/14 14:11
去年暫估的,用以前年度損益調(diào)整來做的
84785031
05/14 14:15
那一月收到的去年產(chǎn)生的發(fā)票要怎么入賬才能抵扣去年的利潤啊
劉艷紅老師
05/14 14:19
先用以前年度損益來紅沖,再做正數(shù)分錄就可以了
84785031
05/14 14:22
那我現(xiàn)在第1步是不是要把一月做的那筆正數(shù)分錄紅沖掉,第2步再做一筆以前年度損益調(diào)整,第3步最后再做正數(shù)分錄呀?
劉艷紅老師
05/14 14:23
是的,是的,就是這樣的
84785031
05/14 14:49
老師 請問預(yù)提成本的紅沖這樣處理可以嗎?
84785031
05/14 15:12
老師 我是做錯了嗎?
劉艷紅老師
05/14 15:14
前面的第一步?jīng)]看明白,第二步是對的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~