問題已解決

老師,我是一般納稅人,生產(chǎn)制造企業(yè)。購(gòu)進(jìn)原料時(shí),貨款未付,發(fā)票已全部收到,貨物成批入庫(kù),已入庫(kù)4月需要生產(chǎn)用的原料。這怎么做賬?

84784955| 提問時(shí)間:05/14 10:37
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,收貨分錄 借:原材料? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
05/14 10:39
84784955
05/14 10:57
老師,是成批入庫(kù),沒有全部入庫(kù)完。 也就是,一般納稅人,原材料采購(gòu)20萬的原材料,已收到20的專用發(fā)票,未付款,已入庫(kù)5萬的原材料。這樣怎么做賬?
高輝老師
05/14 10:59
是不是收到20萬發(fā)票,只是勾選5萬,15萬沒有勾選,實(shí)際貨物都入庫(kù)的情況
84784955
05/14 11:24
不是。 是原材料采購(gòu)20萬的原材料,已收到20的專用發(fā)票(整張開的),這20萬未付款,材料已入庫(kù)5萬。這樣怎么做賬?
高輝老師
05/14 11:29
假設(shè)之前入5萬,本次15萬入庫(kù) 沖之前暫估 借:庫(kù)存商品 -5 貸:應(yīng)付賬款-暫估? -5 借:庫(kù)存商品? 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2.6 貸:應(yīng)付賬款? 22.6
84784955
05/14 11:44
是原材料采購(gòu)20萬的原材料,已收到20的專用發(fā)票(整張開的),這20萬未付款,收到專用發(fā)票的時(shí)候材料入庫(kù)5萬。
高輝老師
05/14 11:45
15萬的原材料是還沒有發(fā)么,還是本次入庫(kù)等情況了?
84784955
05/14 11:52
15萬的原材料我們還沒有收到貨,但是發(fā)票先開給我們了,收到發(fā)票的時(shí)候入庫(kù)5萬的原材料
84784955
05/14 11:53
先入庫(kù),未付款未收到發(fā)票可以先做暫估,但我的這是未付款已收到發(fā)票已收到5萬的原材料
84784955
05/14 11:53
發(fā)票總共20萬元
高輝老師
05/14 12:05
分錄 沖之前暫估 借:原材料 -5(具體根據(jù)之前入庫(kù)金額) 貸:應(yīng)付賬款-暫估? -5(具體根據(jù)之前入庫(kù)金額) 借:原材料? 5 ? ? 材料采購(gòu)? 15 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2.6 貸:應(yīng)付賬款? 22.6 之后收到原材料 借原材料 貸:材料采購(gòu)
84784955
05/14 12:12
老師,收到發(fā)票前沒有入庫(kù),是收到發(fā)票的時(shí)候入庫(kù)的5萬
84784955
05/14 12:26
老師,是要設(shè)置一個(gè)“材料采購(gòu)”科目,是嗎?然后已收到的發(fā)票但沒有入庫(kù)的材料就計(jì)入到“材料采購(gòu)”里面,是嗎?
高輝老師
05/14 12:37
那不用沖暫估了, 是一個(gè)科目的,計(jì)入到該科目過渡下
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