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老師請問專票1月已經抵扣,但是一月沒有入賬,這種情況怎么處理?

84784994| 提問時間:05/14 08:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個你可以補充入賬。
05/14 08:58
84784994
05/14 09:08
老師請問員工技術證書培訓的專票可以抵扣嗎?
宋生老師
05/14 09:11
你好,這個不能抵扣。
84784994
05/14 09:14
老師在2023年已經抵扣了,要怎么處理呢?還有兩張發(fā)票在2023年也已經抵扣,沒有入賬。現(xiàn)在直接入賬可以嗎?
宋生老師
05/14 09:16
你好,這個你做進項轉出。 不是公司的業(yè)務,你轉出就行了,不要入賬
84784994
05/14 09:18
好的,老師。抵扣沒有入賬的直接入賬就可以了嗎,跨年不需要其他處理嗎?
宋生老師
05/14 09:20
你好,你是打算計入職工教育經費嗎? 這樣的話,會要調整所得稅匯算
84784994
05/14 09:21
老師這張教育的發(fā)票抵扣了,但是也沒入賬。怎么操作?
84784994
05/14 09:22
如果現(xiàn)在入賬還要做進項轉出嗎?
宋生老師
05/14 09:24
你好!這個借以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸。銀行存款等
84784994
05/14 09:29
老師調賬的這個不太懂。能給我把分錄寫詳細一點嗎?1.繼續(xù)教育的發(fā)票,已抵扣但是未入賬,怎么調整?2.員工住宿的發(fā)票,已入賬,已抵扣,怎么調整?3.差旅的發(fā)票已抵扣未入賬,怎么調整。全部業(yè)務都跨年。老師最好能有祥細分錄。
宋生老師
05/14 09:36
你好!你是要分錄的話,要看你已經做過什么分錄了 繼續(xù)教育的,借以前年度損益調整?應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,現(xiàn)金等。 2已入賬,怎么入賬的? 3,差旅費也是一樣,借以前年度損益調整?應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,現(xiàn)金等。
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