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增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)主表,假如本季度一共銷售額28萬,其中專票8萬,普票11萬,無票9萬,怎么填主表

84784948| 提問時(shí)間:05/13 20:48
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)主表的填寫方式如下: 首先,確定總的銷售額,這里為28萬。然后,根據(jù)銷售額的類型進(jìn)行分別填寫。 1.在第一行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”中,需要填寫本季度發(fā)生應(yīng)稅銷售行為的不含稅銷售額,但不包括銷售免稅貨物及勞務(wù)和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)的銷售額。由于專票銷售額是需要繳納增值稅的,所以這里應(yīng)填寫專票銷售額8萬。 2.如果發(fā)生普通發(fā)票的應(yīng)稅銷售行為,其銷售額應(yīng)填寫在“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”下的“其中:普通發(fā)票”一欄,所以這里應(yīng)填寫普票銷售額11萬。 3.對(duì)于未開票收入,即無票銷售額9萬,小規(guī)模納稅人沒有單獨(dú)填報(bào)的項(xiàng)目,應(yīng)直接計(jì)入總的應(yīng)稅銷售額中。也就是說,這部分銷售額也已經(jīng)在第一行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”中包含了。 請(qǐng)注意,具體的填報(bào)方式可能會(huì)因地區(qū)和具體政策有所不同,建議在填報(bào)前咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)以獲取準(zhǔn)確的填報(bào)指導(dǎo)。 另外,如果銷售額未超過免稅額度,可以在“小微企業(yè)免稅銷售額”或“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”一欄中填寫。但在這個(gè)例子中,總銷售額28萬已經(jīng)超過了免稅額度,所以所有的銷售額都需要繳納增值稅。
05/13 20:52
84784948
05/13 21:21
無票收入是要手動(dòng)填寫到第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里嗎
小小霞老師
05/13 21:51
是的呢你的理解正確
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