問(wèn)題已解決

23年暫估三萬(wàn),開進(jìn)來(lái)30049.05,24年沖回怎么做?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/13 17:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你紅字沖減暫估,然后按發(fā)票重新做就行
2024 05/13 17:42
84784947
2024 05/13 17:49
那49.05這個(gè)用哪個(gè)科目
宋生老師
2024 05/13 17:50
你好!這個(gè)你23年是怎么做的暫估分錄
84784947
2024 05/13 17:51
借原材料-暫估3萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 原材料-暫估3萬(wàn)
宋生老師
2024 05/13 17:52
你好!你這個(gè)30049.5也按這個(gè)做就行。 不用單獨(dú)看49.5
84784947
2024 05/13 18:03
24年紅沖借原材料-3萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-3萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -3萬(wàn),貸原材料-3萬(wàn) 入庫(kù)借原材料30049.5貸應(yīng)付賬款 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30049.5 貸原材料30049.5,這樣對(duì)嗎?
宋生老師
2024 05/13 18:04
你好!是的,不過(guò),正規(guī)的做法,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為以前年度損益調(diào)整
84784947
2024 05/13 18:16
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
宋生老師
2024 05/13 18:18
你好!你計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784947
2024 05/13 18:19
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全部換成利潤(rùn)分配嗎
宋生老師
2024 05/13 18:20
你好!是的,就是這樣
84784947
2024 05/13 18:36
24年紅沖借原材料-3萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-3萬(wàn),借利潤(rùn)分配-3萬(wàn),貸原材料-3萬(wàn) 入庫(kù)借原材料30049.5貸應(yīng)付賬款 借 利潤(rùn)分配30049.5 貸原材料30049.5,這樣對(duì)嗎?
宋生老師
2024 05/13 19:00
你好!是的,就是這了
84784947
2024 05/14 08:48
這個(gè)30049.5全部計(jì)入23年的利潤(rùn)嗎?老師
宋生老師
2024 05/14 08:51
你好是的就是這樣的
84784947
2024 05/14 09:02
年報(bào)利潤(rùn)分配那里加上49.05申報(bào)就可以了?
宋生老師
2024 05/14 09:07
你好,是的,就是這樣子的。
84784947
2024 05/14 09:11
老師再幫我看下這樣對(duì)嗎?
宋生老師
2024 05/14 09:14
你好對(duì)的,最終就是這樣。
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