問題已解決
老師,我公司本月產(chǎn)生期末留抵稅額了,進(jìn)賬和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)完以后,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目900,現(xiàn)在我要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方,還是貸方的負(fù)數(shù)呢?
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速問速答你好,同學(xué)
是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方
05/13 11:01
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