問(wèn)題已解決

你好 老師去年有無(wú)票的成本的 想問(wèn)一下匯算清繳的時(shí)候 這個(gè)納稅調(diào)增在哪個(gè)表里面填寫呢?A105000---中的扣除類項(xiàng)目中的第十七條 其他?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:05/11 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,是這么做的。
05/11 14:50
84785008
05/11 14:52
嗯 這部分支出 是員工的報(bào)銷 就是沒(méi)有票 按照會(huì)計(jì)上來(lái)說(shuō)這個(gè)是可以正常報(bào)銷付款的 只是稅法上不認(rèn)可 納稅調(diào)整就行吧
郭老師
05/11 14:55
可以的,可以這么做的。
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