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老師如果暫估不用調(diào)整的話,那應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付款一直掛在賬上,以后注銷的時候怎么辦
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速問速答你好,以后注銷必須清理了,必須紅沖。
05/10 09:59
84784983
05/10 10:00
那現(xiàn)在呢?要不要做負(fù)數(shù)沖掉?
84784983
05/10 10:01
暫估沒發(fā)票來,調(diào)匯算清繳年報表就可以嗎?不用沖這個暫估應(yīng)付款嗎?帳不用做分錄?
郭老師
05/10 10:01
哦,現(xiàn)在就紅沖就是啦,你是去年暫估的嗎?
84784983
05/10 10:02
是啊去年的啊,為什么很多老師說不要做紅沖分錄?
84784983
05/10 10:02
說調(diào)表不調(diào)帳?
郭老師
05/10 10:04
你好,你是虛增的紅沖,如果實際業(yè)務(wù)的他不需要
84784983
05/10 16:28
老師,是暫估了我也做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是對方不給發(fā)票了,但是我結(jié)賬了,現(xiàn)在要做匯算清繳,這筆怎么處理分錄
84784983
05/10 16:29
什么叫我虛增紅沖?不是在匯算清繳之前都是可以補(bǔ)發(fā)票進(jìn)來的嗎?現(xiàn)在是還有4000多暫估款沒補(bǔ)發(fā)票,我問的是要怎么做分錄??匯算清繳如何調(diào)整?
郭老師
05/10 16:30
就是沒有實際業(yè)務(wù),你賬上多了成本費用的意思。
郭老師
05/10 16:30
你實際有業(yè)務(wù)話你支付了嗎?當(dāng)時支付的話,應(yīng)該這個應(yīng)付賬款沒有余額。
84784983
05/10 16:32
我是支付了啊,現(xiàn)在是對方?jīng)]有給我發(fā)票,我分錄怎么做啊
84784983
05/10 16:32
現(xiàn)在要做匯算清繳
郭老師
05/10 16:32
那就不用調(diào)整,賬上正常做就行,這就是調(diào)表不調(diào)賬。
郭老師
05/10 16:32
要的是納稅調(diào)整明細(xì)表,賬上不用修改。
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