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老師,賬上未交增值稅余額為借方353,實(shí)際上未交增值稅為0,該如何調(diào)整?銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都沒有余額,就是之前欠稅很多,現(xiàn)在補(bǔ)交,產(chǎn)生差異了

84784997| 提問時(shí)間:05/10 07:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,補(bǔ)以前年度的稅本來是 借:未分配利潤 353 貸:銀行 353 但我們 借:未交增值稅 353 現(xiàn)在調(diào)整 借:未分配利潤 353 借:未交增值稅 -353 這跟納稅檢查時(shí)讓我們補(bǔ)稅一個(gè)理解
05/10 07:29
84784997
05/10 08:02
老師,未分配利潤不是損益類才用嗎,這是補(bǔ)交的增值稅
廖君老師
05/10 08:13
您好,是的,因?yàn)橐郧百~做錯(cuò)了,一個(gè)款,不是稅(增值稅)就是成本費(fèi)用,現(xiàn)在是調(diào)整
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