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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,賬上未交增值稅余額為借方353,實(shí)際上未交增值稅為0,該如何調(diào)整?銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都沒有余額,就是之前欠稅很多,現(xiàn)在補(bǔ)交,產(chǎn)生差異了
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速問速答您好,補(bǔ)以前年度的稅本來是 借:未分配利潤 353 貸:銀行 353
但我們 借:未交增值稅 353
現(xiàn)在調(diào)整 借:未分配利潤 353 借:未交增值稅 -353
這跟納稅檢查時(shí)讓我們補(bǔ)稅一個(gè)理解
05/10 07:29
84784997
05/10 08:02
老師,未分配利潤不是損益類才用嗎,這是補(bǔ)交的增值稅
廖君老師
05/10 08:13
您好,是的,因?yàn)橐郧百~做錯(cuò)了,一個(gè)款,不是稅(增值稅)就是成本費(fèi)用,現(xiàn)在是調(diào)整
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