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3月申報增值稅已經(jīng)開票:(175325.48元) 未開票收入(178611.61元) 4月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤:沖紅:175325.48元,4月開票總額:353937.09(包含上月未開票收入) 現(xiàn)在申報4月增值稅表,需要怎么填表

84785010| 提問時間:05/09 14:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 353937.09減去紅沖的了嗎
05/09 14:48
84785010
05/09 14:54
開票的總額:353937.09這個是沖紅更正的藍(lán)字發(fā)票和上月未開票收入的金額
樸老師
05/09 14:55
那就按紅沖后的不含稅填寫在收入欄
84785010
05/09 14:59
我理解的意思就是:沖紅:175325.48元 更正后藍(lán)字:175325.48+178611.61(上月未開票金額)填制收入欄 ---是這個意思么?老師
樸老師
05/09 15:03
對的 是這個意思的
84785010
05/09 15:07
老師:我按照我剛才的理解填了申報表,就是顯示我們的收入本年累計數(shù)和我們實際收入累計數(shù),相差很大,感覺就是重申報了收入
樸老師
05/09 15:12
紅沖了的要減出來的
84785010
05/09 15:13
意思就是4月開票的總金額減掉紅沖的金額是嗎?
樸老師
05/09 15:20
同學(xué)你好 對的 紅沖的金額肯定要減去的
84785010
05/09 15:23
那上月未開票收入,我是在4月才開票,但是上月我已經(jīng)申報了,我現(xiàn)在是不是要在未開票收入哪里填制負(fù)數(shù)?
樸老師
05/09 15:28
同學(xué)你好 未開票收入欄直接填寫負(fù)數(shù)就可以
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