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在計提增值稅時,多計提了一分錢,那這個要放入“營業(yè)外收入”嗎?

84784966| 提問時間:2018 04/18 10:17
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蔣老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
沖銷你之前計提增值稅時對應(yīng)的科目
2018 04/18 10:18
84784966
2018 04/18 10:42
老師,我計提增值稅是按開具發(fā)票的稅額來計提的,但是我在審報的時候國稅系統(tǒng)自己計算又少了一分錢,我問了12366說可以有一塊錢的差異,我當時的分錄是: 借:應(yīng)收帳款23726.58 貸:主營業(yè)務(wù)收入 23035.51 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 691.07(國稅系統(tǒng)691.06) 這個是發(fā)票上的金額,如果我沖銷了,那我這個應(yīng)收帳款不是就不對了嗎?
蔣老師
2018 04/18 11:04
對的,原則是不修改往來數(shù)據(jù),可以沖銷主營業(yè)務(wù)收入。
84784966
2018 04/18 11:10
老師,收入這個金額是沒有問題的,就是國稅審報的主營業(yè)務(wù)收入是23035.51,增值稅691.06,所以我要是調(diào)了收入,不是又和國稅系統(tǒng)的不一樣了嗎?
蔣老師
2018 04/18 11:13
你申報的時候稅款是自動生成的是嗎,其實你填數(shù)據(jù)時是可以修改稅款的數(shù)據(jù)的,下次記得改一改就可以了。這個1分錢影響很小的,你隨便計入哪個費用也可以的,重要性原則。
84784966
2018 04/18 11:29
這個新的國稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能修改的,所以數(shù)據(jù)都是自帶出來的;老師,有朋友說先不沖,因為以后還會有這種差異的,到時候就可以沖抵了,這樣可以嗎?
蔣老師
2018 04/18 11:36
可能每個地區(qū)系統(tǒng)不一樣,可以的,這種小差異年末在處理也可以
84784966
2018 04/18 11:41
老師,年末的時候我一并計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出,這樣可以嗎?
蔣老師
2018 04/18 11:43
嗯嗯,可以的,,,,
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