問題已解決

增值稅一般納稅人,買這個(gè)車已經(jīng)抵扣了,自己使用的車輛,現(xiàn)在賣了,怎么申報(bào)增值稅?因?yàn)槭且呀?jīng)抵扣,不能再按3%減免2.5%的稅率申報(bào),

84785016| 提問時(shí)間:05/06 13:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,13%銷售貨物一般計(jì)稅里面填寫的。
05/06 13:33
郭老師
05/06 13:33
這個(gè)是增值稅附表1里面的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~