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老師求一般納稅人銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅沖銷的分錄
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速問速答?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 05/06 13:11
84784988
2024 05/06 13:12
老師沖銷的話季度還是年度
樸老師
2024 05/06 13:16
同學(xué)你好
這個叫結(jié)轉(zhuǎn)
可以年底
也可以月底
84784988
2024 05/06 13:20
老師可以簡單點(diǎn)嗎?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅直接沖銷,比如借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,這樣可以嗎
樸老師
2024 05/06 13:21
不可以的
必須要結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2024 05/06 13:31
老師我科目里有個借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金90000,這個科目余額怎么沖掉
樸老師
2024 05/06 13:34
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅
當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣達(dá)到抵消的效果。
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