問(wèn)題已解決

企業(yè)當(dāng)年虧損,企業(yè)所得稅是從當(dāng)年算往后彌補(bǔ)5年,是這樣嗎,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要什么條件?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:05/06 11:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的。 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要抵有研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)賬,研發(fā)費(fèi)用的進(jìn)度表,研發(fā)人員等這一些資料。
05/06 11:35
84785005
05/06 11:42
也可以說(shuō)成2023年往前算5年內(nèi)彌補(bǔ)吧,研發(fā)加計(jì)扣除要是高新技術(shù)企業(yè)才行吧
宋生老師
05/06 11:44
你好!是的。是往前。 2,不用,有 研發(fā)就行
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