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老師好, 您幫我看看,公司交社保分錄這樣做對嗎,還有更簡練的分錄嗎?1、企業(yè)計提社保時,做如下分錄, 借:管理費用-社會保險費(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)。 2、實際發(fā)放工資時,扣回個人應負擔的部分, 借:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù)), 貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實際上繳社保的時候, 借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分), 其他應收(付)款-社會保險費(個人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。

84785013| 提問時間:04/30 16:49
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 老師仔細看了分錄,沒問題的
04/30 16:50
84785013
04/30 16:50
這個社保分錄和計提發(fā)放工資分別就分錄就可以了吧?
冉老師
04/30 16:51
這個社保分錄和計提發(fā)放工資分別就分錄就可以了吧? 是的,同學
84785013
04/30 16:52
老師還有一個問題比如扣社保的回單是五月份的,扣的是四月份社保費,那這回單放在四月的憑證里對嗎
冉老師
04/30 16:53
那這回單放在四月的憑證里對,對的
84785013
04/30 16:54
謝謝老師,五一節(jié)快樂!
冉老師
04/30 16:54
不客氣,同學,五一快樂
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