問題已解決
老師,在嗎,如果去年的采購數(shù)量,發(fā)票和合同的不同,是不是要該合同啊,然后我入庫也按了合同的,實際是95000*1=95000元,但發(fā)票開了100000*0.95=95000元,這種賬需要怎么改呀
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速問速答你好,同學(xué)
這種沒事的,發(fā)票總金額是對的話,可以不用更改
04/29 11:06
84784976
04/29 11:09
但是數(shù)量不對啊 本來95000的數(shù)量,她們開成了100000的數(shù)量
冉老師
04/29 11:11
如果一定要保持一致,沖紅,重新開票
84784976
04/29 11:13
如果不沖紅的情況下, 是不是我這邊要改賬和改合同
冉老師
04/29 11:13
是的,你說的很對的,同學(xué)
84784976
04/29 11:14
改賬可以改到今年4月份嗎
冉老師
04/29 11:17
改賬可以改到今年4月份嗎
可以的
84784976
04/29 11:20
我是不是把去年的分錄相反方向改了,然后重做一筆,但是涉及到了一個成本結(jié)轉(zhuǎn),這個分錄要怎么做啊
冉老師
04/29 11:22
是把去年的分錄相反方向改了,然后重做一筆,但是涉及到了一個成本結(jié)轉(zhuǎn),這個分錄要怎么做啊
成本結(jié)轉(zhuǎn)不用動的,因為總金額不變
84784976
04/29 11:31
做分錄是采購進來的金額是對的,就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了,之前是按按95000*1=95000元結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在是95000*0.95=90250元,多結(jié)轉(zhuǎn)了4750,這個賬怎么補呀,
冉老師
04/29 11:48
多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,可以直接沖回
84784976
04/29 12:31
老師 匯算清繳的時候怎么做啊這個分錄怎么做啊
冉老師
04/29 12:34
匯算清繳在附表105000其他里面納稅調(diào)增,按照差額
84784976
04/29 12:39
分錄今年4月份怎么做啊
冉老師
04/29 12:40
多的部分沖回
借庫存商品或者原材料
貸主營業(yè)務(wù)成本
84784976
04/29 13:16
如果匯算清繳就做了納稅調(diào)增,這個分錄掛主營業(yè)務(wù)成本是不是不對啊 跨年了
冉老師
04/29 13:17
也可以用以前年度損益調(diào)整
多的部分沖回
借庫存商品或者原材料
貸以前年度損益調(diào)整
84784976
04/29 13:17
那小規(guī)模也是可以用這個科目嗎
冉老師
04/29 13:18
可以用這個科目的,如果沒有這個科目,也可以直接用未分配利潤科目
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