問題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年末是不是無余額,需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)中?如果有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)?

84784961| 提問時間:04/28 17:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年末 是無余額,需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) 留抵,會形成未交增值稅的借方余額
04/28 17:04
84784961
04/28 17:21
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 次年出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額,應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)呢?
文文老師
04/28 17:24
全部都轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~