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年底要做什么憑證?比如應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我們的都是留抵稅,在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面,都是留抵。年末怎么轉(zhuǎn)?

84784979| 提問時(shí)間:01/08 21:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,1.本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
01/08 21:30
84784979
01/08 21:38
那除了這兩個(gè)還有別的嗎?
廖君老師
01/08 21:40
您好,沒有了,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)是每個(gè)月都做分錄的
84784979
01/08 21:49
那我報(bào)增值稅的時(shí)候還是跟以前月份一樣報(bào)嗎?以前也都是留抵。
廖君老師
01/08 21:51
您好,是的呀,本來(lái)就沒有什么特別的
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