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老師,員工提成可以直接在工資表里面體現(xiàn)沖借支嗎?就是假如員工本月提成是6000元,出去搞推廣活動(dòng)借支4000元,然后另外花費(fèi)800元,我可以把6000元做到工資里面和基本工資一起交個(gè)稅,然后扣借支4000元和費(fèi)用800元,這樣可以嗎

84785044| 提問時(shí)間:04/28 16:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 員工提成可以直接在工資表里面體現(xiàn)沖借支 這樣處理申報(bào)個(gè)人所得稅可以的哈
04/28 16:34
84785044
04/28 16:35
我是這么做的,可以嗎?
bamboo老師
04/28 16:47
您這樣做工資表可以的哈? 很清晰的哈
84785044
04/28 16:50
推廣產(chǎn)生的800元費(fèi)用是沒有發(fā)票的,我做在這里直接直接應(yīng)付職工薪酬沖銷售費(fèi)用是可以允許稅前扣除的吧?
bamboo老師
04/28 16:51
直接應(yīng)付職工薪酬沖銷售費(fèi)用是可以允許稅前扣除 是 的
84785044
04/28 16:51
好的 ,謝謝老師
bamboo老師
04/28 16:53
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785044
04/28 16:58
那我問其他問題啊,公司給予客戶的優(yōu)惠返利可以用銷售費(fèi)用-優(yōu)惠返利這個(gè)科目嗎?還有贈(zèng)送的是不是也可以用銷售費(fèi)用-贈(zèng)送科目
bamboo老師
04/28 16:59
優(yōu)惠返利 不是應(yīng)該開具紅字發(fā)票沖收入嗎?
84785044
04/28 17:01
是銷售返利,金額比較大,有幾十萬,都是對(duì)方開發(fā)票我們付款給到他們,然后做到銷售費(fèi)用-銷售返利
bamboo老師
04/28 17:14
那對(duì)方開具發(fā)票可以的哈
84785044
04/28 17:28
好的,還有個(gè)問題啊,就是假如3月份我們的代理商出去做推廣活動(dòng),我們給予補(bǔ)貼3萬元,另外還有購(gòu)買物品優(yōu)惠返利3萬元,都開發(fā)票過來了,但是他們說拿來抵本月購(gòu)買物品款,假如本月購(gòu)買總額是50萬元,他們付了44萬過來,那賬務(wù)處理我該怎么做呢
bamboo老師
04/28 17:32
收到發(fā)票沖減應(yīng)收就可以哈 借 銷售費(fèi)用等 貸 應(yīng)收賬款
84785044
04/28 17:35
那收入我是按50萬還是44萬?或者是47萬算?開多少金額的發(fā)票?
bamboo老師
04/28 18:06
收入按照50萬 收到6 萬發(fā)票入費(fèi)用
84785044
04/28 18:11
那按50萬收入的話就是要多交企業(yè)所得稅了及增值稅了,沒有其他合理避稅的方式了嗎?
bamboo老師
04/28 18:16
不會(huì)啊 6萬是成本費(fèi)用可以減少利潤(rùn)的啊 少繳納企業(yè)所得稅
84785044
04/28 18:22
哦哦 ,優(yōu)惠返利我們沒開紅沖發(fā)票也是可以的是吧?只要對(duì)方開發(fā)票過來我們也是可以沖費(fèi)用就對(duì)了是吧?
bamboo老師
04/28 18:31
返利最好是您開紅字發(fā)票給對(duì)方 沖收入跟銷項(xiàng)
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