問題已解決
老師好,公司有一大筆暫估,本月進(jìn)項發(fā)票大于銷項,老板說是用本月進(jìn)項太沖之前的暫估,這樣有何稅務(wù)風(fēng)險沒
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速問速答你好,那你當(dāng)月購入的這一個是以前暫估的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話沒有風(fēng)險。
04/28 11:37
84784970
04/28 11:50
不是以前的業(yè)務(wù),是現(xiàn)在的業(yè)務(wù),
郭老師
04/28 11:53
你好,那你這個是跨年的還是當(dāng)年的?
郭老師
04/28 11:53
如果是當(dāng)年的話,沒有問題,就是你暫估和紅沖暫估在一年。
84784970
04/28 12:11
是跨年的
郭老師
04/28 12:11
跨年的這種就有風(fēng)險,因為你的所屬期不一致。
84784970
04/28 12:16
老師,她之前的暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果我把今年的進(jìn)項票沖跨年的暫估,那么意味著我今年的成本就少了,還是要交企業(yè)所得稅是嗎
郭老師
04/28 12:17
不
如果按照不正規(guī)的話,你紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。如果是以正數(shù)以負(fù)數(shù)的話,不影響你交稅。
84784970
04/28 12:22
我是這樣理解的。她去年為了不交企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)了暫估這部分成本,那我今年拿現(xiàn)在的業(yè)務(wù)沖去年的成本,那么就意味著我今年的成本票少了,成的那部分就是拿去沖去年的那些暫估,那么到了季報,我還是同樣要交企業(yè)所得稅的是嗎。我這樣理解是不是有誤?
郭老師
04/28 12:27
正確的,你今年的發(fā)票不就少了嗎?
郭老師
04/28 12:27
你收到的這一部分發(fā)票抵扣了去年。
84784970
04/28 12:35
是的,今年的進(jìn)項發(fā)票就少了
84784970
04/28 12:37
那她去年結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本票,我今年做賬時是不是要把他去年的那結(jié)轉(zhuǎn)的成本票紅沖了
郭老師
04/28 12:38
對的是的,用利潤分配未分配利潤調(diào)整
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