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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,2022年開錯(cuò)的一張發(fā)票,沒有及時(shí)作廢,導(dǎo)致扣稅,現(xiàn)在開票沖紅時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)這張票沒有入賬,怎么把分錄做平啊。 賬面沒入賬,但國(guó)稅系統(tǒng)按稅盤上的比對(duì)直接扣款了,我現(xiàn)在開沖紅,怎么做賬,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答首先,對(duì)于沖紅發(fā)票未入賬的情況,需要進(jìn)行沖紅發(fā)票的賬務(wù)處理。具體分錄如下:
借:原材料(或相應(yīng)的成本或費(fèi)用科目,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定)
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)(表示沖減原來(lái)錯(cuò)誤計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款(或其他應(yīng)付款科目,根據(jù)原發(fā)票的對(duì)方單位確定)
這里用紅字沖減原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額,是因?yàn)樵及l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)被國(guó)稅系統(tǒng)扣除,現(xiàn)在沖紅是為了糾正這一錯(cuò)誤。
對(duì)于更正后的藍(lán)字發(fā)票,按照正常的記賬方式記錄即可。
處理由于國(guó)稅系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)原發(fā)票扣稅的情況。由于原發(fā)票并未入賬,但稅款已經(jīng)扣除,需要在賬面上體現(xiàn)這一稅款支出。因此,可以新增一筆分錄來(lái)記錄這一稅款支出:
借:稅金及附加(或相應(yīng)的稅款支出科目)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金科目,根據(jù)實(shí)際支付方式確定)
最后,完成沖紅發(fā)票的操作。在開票系統(tǒng)中進(jìn)行沖紅操作,并打印出沖紅發(fā)票。沖紅發(fā)票的票面金額應(yīng)為負(fù)數(shù),用于抵消原發(fā)票的金額。
04/28 10:42
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