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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,一般納稅人,有銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月的會(huì)計(jì)分錄怎么出?月底用不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅額?又怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝老師回答細(xì)一些,
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速問速答你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額這種情況嗎??
2024 04/28 09:15
84785023
2024 04/28 09:16
大或者小的情況都有
鄒老師
2024 04/28 09:17
你好
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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