問題已解決

企稅調增在哪欄,怎么調

84785015| 提問時間:04/26 10:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,具體是因為什么事項導致的調增??
04/26 10:05
84785015
04/26 10:05
沒開票的費用成本
84785015
04/26 10:06
還有滯納金
鄒老師
04/26 10:06
你好,可以計入:納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次,這個是全額調增的
84785015
04/26 10:08
好的,什么情況不是全額調增呀
鄒老師
04/26 10:08
你好,比如有收入,發(fā)生了業(yè)務招待費的情況?
84785015
04/26 11:05
業(yè)務招待本身是費用,不可以稅前扣除嗎,按多少調增呀
鄒老師
04/26 11:05
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~