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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年計(jì)提了一千多元的工資,怎么做賬和匯算清繳呢
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速問速答你好!你去年做了分錄了嗎
04/25 11:02
84785017
04/25 11:04
做了,去年多計(jì)提了一千多元的工資
宋生老師
04/25 11:04
你好!你是多計(jì)提了,現(xiàn)在要沖減嗎?
去年怎么做的憑證?
84785017
04/25 11:05
就是計(jì)提工資,多計(jì)提了
84785017
04/25 11:07
現(xiàn)在肯定要沖減哦
宋生老師
04/25 11:07
你好!是這樣。如果你不愿意說你具體分錄的話,你現(xiàn)在是要沖減多計(jì)提的。你做去年同樣的分錄,然后金額寫負(fù)數(shù)
如果涉及損益類的科目,計(jì)入到以前年度損益調(diào)整
84785017
04/25 11:08
管理費(fèi)用工資多計(jì)提了一千多
宋生老師
04/25 11:11
你好!你借以前年度損益調(diào)整 (負(fù)數(shù)1000多) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
84785017
04/25 11:12
老師,那匯算清繳怎么弄啊,也是沖掉嗎
宋生老師
04/25 11:14
你好,是在匯算的時(shí)候要調(diào)減這個(gè)管理費(fèi)用。
84785017
04/25 11:15
那豈不是要退稅?退稅很麻煩呢
宋生老師
04/25 11:18
你好,這個(gè)不是。你多做了管理費(fèi)用,那么現(xiàn)在調(diào)增利潤(rùn)可能要補(bǔ)稅。
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