問題已解決
出口企業(yè),也有內(nèi)銷,怎么計算增值稅呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!分開計算的了。
04/23 15:32
84784960
04/23 15:51
怎么個分開計算法呢
宋生老師
04/23 15:53
,你好,出口的單獨做分錄,單獨申報的時候填入到免稅銷售額里面,
內(nèi)銷的正常申報。在主營業(yè)務(wù)收入下面設(shè)置出口收入和內(nèi)銷收入二級科目。
84784960
04/23 18:20
內(nèi)銷增值稅是銷項減進項,出口的話進來的是免稅的普通發(fā)票,退的稅可以抵扣銷項是吧?
宋生老師
04/23 18:24
你好!最終是可以抵減的。
宋生老師
04/23 18:24
申報表上是會抵減
閱讀 3686