問題已解決

請(qǐng)問老師,匯算清繳上的視同銷售收入哪種情況需要填寫呢?比如茶葉公司以商品作為返點(diǎn)贈(zèng)送,賬務(wù)上做過收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那么匯算清繳視同銷售這張表需要填寫嗎?

84785029| 提問時(shí)間:04/23 11:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 一般收入明細(xì)表 和納稅調(diào)整表以及一般成本明細(xì)表;和主表的
04/23 11:47
84785029
04/23 11:48
明細(xì)表怕不用做
84785029
04/23 11:49
那匯算清繳這張表哪種情況下需要填寫數(shù)據(jù)呢
meizi老師
04/23 11:53
你好;你們是小微的話; 就不用寫;直接納稅調(diào)整表和主表寫
84785029
04/23 11:56
要是一般納稅人填寫的原理是什么呢,什么情況下才需要填
meizi老師
04/23 11:58
你好; 一般納稅人符合小微也可以不用寫明細(xì)表的; 不符合小微都要寫明細(xì)表?
84785029
04/23 11:59
怎么感覺你說(shuō)的跟其他老師說(shuō)的不一樣 答非所問
meizi老師
04/23 12:05
你好; 1.首先如果你視同銷售;做了收入了 ;也做了成本了;?? 第一:在年度匯算清繳申報(bào)時(shí),在附表一收入明細(xì)表第十三行視同銷售收入填列金額。在年度匯算清繳申報(bào)時(shí),在附表二“成本費(fèi)用明細(xì)表”第十二行“視同銷售成本”填列金額。(你如果是小微企業(yè); 就不用寫這部分) 第二:在年度匯算清繳申報(bào)時(shí),在附表三“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”第2行“視同銷售收入”第3列“調(diào)增金額”填寫金額,同時(shí)在第21行“視同銷售成本”第4列“調(diào)減金額”填寫,此項(xiàng)視同銷售業(yè)務(wù),調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
84785029
04/23 12:36
賬上已做過收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,匯算清繳再做的話又調(diào)增了部分金額,兩次都做的話不重了?
meizi老師
04/23 12:38
納稅調(diào)整表是需要寫,正常是這樣的,視同銷售
84785029
04/23 12:43
相當(dāng)于有2處收益了
meizi老師
04/23 12:46
視同銷售這部分單獨(dú)寫,要體現(xiàn),我們這邊稅務(wù)局都要求單獨(dú)寫,體現(xiàn)
84785029
04/23 12:49
我覺得應(yīng)該是增值稅視同銷售收入的才填寫,所得稅視同銷售的在賬上已出來(lái)過,已經(jīng)有結(jié)余了,匯算清繳再寫一次,又調(diào)增一份份,重復(fù)了
meizi老師
04/23 12:54
我看看你之前的分錄,我看下
84785029
04/23 14:37
老師,分錄是這樣的
meizi老師
04/23 15:17
這樣做了分錄; 就不要重復(fù)去寫我上面說(shuō)的表格了;不然你收入會(huì)重復(fù); 你利潤(rùn)也會(huì)增加的。
84785029
04/23 17:52
老師,比如這樣是不是要做視同銷售處理啦?
meizi老師
04/23 23:24
你這個(gè)是費(fèi)用,不存在收入,更不會(huì)做視同銷售
84785029
04/24 00:01
是加油站贈(zèng)送給客戶的礦泉水,不用視同銷售嗎
meizi老師
04/24 09:00
你好,你后面發(fā)的這筆是銷售費(fèi)用,做的進(jìn)項(xiàng)稅,是你的費(fèi)用的哦,你看看
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