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老師,小規(guī)模做賬,以前的會計確認(rèn)收入時,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額,這個可以嗎?不是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎?他的科目已經(jīng)設(shè)好了,然后企業(yè)備案可能是企業(yè)會計準(zhǔn)則。我接下來要怎么做?

84784978| 提问时间:2024 04/22 17:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
靈活處理就是,你直接把他視同是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。按小企會計準(zhǔn)則備案
2024 04/22 17:07
84784978
2024 04/22 17:12
但是前面的會計已經(jīng)錄好了是應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅,剛剛查的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
家權(quán)老師
2024 04/22 17:14
你交稅的時候直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款
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