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我需要沖減暫估款,然后是銀行流水付的款,我要怎么做分錄

84785016| 提問時(shí)間:04/22 09:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你暫估的分錄怎么做的?是哪一年做的?
04/22 09:18
84785016
04/22 09:19
這個(gè)是2023年9月做的暫估
郭老師
04/22 09:21
如果是今年紅沖借應(yīng)付賬款,貸,利潤分配未分配利潤,借,利潤分配未分配利潤,貸,銀行放款。
84785016
04/22 09:22
我這樣做,那我的以后存款應(yīng)該放哪一個(gè)位置?
84785016
04/22 09:23
銀行存款應(yīng)該放哪一個(gè)位置
郭老師
04/22 09:24
利潤分配未分配利潤貸銀行存款做這個(gè)。
84785016
04/22 09:24
我是銀行流水付的款
郭老師
04/22 09:24
企業(yè)利潤分配,未分配利潤貸銀行存款做這一個(gè)。
84785016
04/22 09:32
我23年9月做了一筆暫估款,暫估的是開回來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后現(xiàn)在,3月份,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開回來了,是銀行付款給別人,我要沖減暫估,這個(gè)分錄要怎么做?
84785016
04/22 09:33
應(yīng)該不是用,企業(yè)利潤分配吧
郭老師
04/22 09:34
對的對的,借利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款。
84785016
04/22 09:44
好的謝謝
郭老師
04/22 09:45
不用客氣,工作愉快。
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