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老師 暫估入庫怎么做分錄

84784990| 提問時間:2021 08/16 11:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品貸應付賬款暫估。
2021 08/16 11:42
84784990
2021 08/16 11:43
老師如果知道單價 下月來票不沖紅 直接做賬可以嗎
郭老師
2021 08/16 11:46
你好,也就是發(fā)票提前一個月做嗎?這種不可以,稅務局不會允許的,如果查賬的話他會給你調整出來。
84784990
2021 08/16 11:50
為什么調出來呢 老師 我是那個環(huán)節(jié)錯了
郭老師
2021 08/16 11:51
你好,發(fā)票是七月份開的,你在六月份暫估入庫,七月份收到發(fā)票必須紅沖,然后再做一個發(fā)票的,不是嗎?
84784990
2021 08/16 11:52
老師 不如借原材料 1000貸應付賬款1000下月來票 借進項稅130貸應付款130價稅合計1130
郭老師
2021 08/16 11:53
可以這么做的 分錄可以。
84784990
2021 08/16 11:57
那我這樣的發(fā)票 就是沒有沖紅再重新入 只不過簡單了 上月只做材料入庫 下月只做進項稅額 這樣符合規(guī)定馬老師
郭老師
2021 08/16 11:58
嚴格來說,不符合規(guī)定。正規(guī)的來說的話不可以。
84784990
2021 08/16 12:01
老師 那我以后按規(guī)定做 以前的就不改了沒事吧
郭老師
2021 08/16 12:05
可以不用修改,可以的。
84784990
2021 08/16 12:06
老師您看這個是我以前問的
郭老師
2021 08/16 12:07
正規(guī)的方法,你可以看一下準則里面的要求了。
84784990
2021 08/16 12:08
好的老師 我就是以前問的咱們學堂的老師 有點誤解了 以后按照正規(guī)做就好了
郭老師
2021 08/16 12:12
是的 你可以按照不正規(guī)的做法 但是正規(guī)的業(yè)務不知道分錄就可以
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