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老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:04/21 17:54
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大賀老師
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下期交納時(shí)(含以前各期) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ?貸:銀行存款 月份終了,企業(yè)計(jì)算出當(dāng)月多交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
04/21 17:56
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