問題已解決

今年2月份開的一份發(fā)票開錯了,3月份發(fā)現(xiàn)開錯了,紅沖后又開了一張正確發(fā)票,那申報表該怎么申報呢?2月份開錯的那份發(fā)票稅款已經(jīng)交了

84784987| 提問時間:04/19 08:41
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
3月正常申報2月的。4月按扣除紅沖后的銷售申報
04/19 08:44
84784987
04/19 08:49
我就是這樣申報的,結果昨天電子稅務局比對不通過,稅務大廳回復我,4月份按正常銷售申報,然后去做退2月開錯的發(fā)票的稅款
84784987
04/19 08:50
我現(xiàn)在不知道退2月開錯的發(fā)票稅款該在電子稅務局如何操作
家權老師
04/19 08:51
什么邏輯哦,假如紅沖去年后者以前年度的也去大廳退稅?以前都是直接在紅沖當月沖減當月的收入,以前的稅款不會變的。問清楚哈
84784987
04/19 08:51
稅務大廳給我說的意思就是該退的做退稅,該交的正常交
家權老師
04/19 08:54
那么按大廳的要求申請退稅吧,做更正申報
84784987
04/19 08:57
現(xiàn)在就是不知道退2月份稅款如何更正申報表
家權老師
04/19 09:00
現(xiàn)在存在一個問題,你是3月紅沖的,難道直接調整2月的開票收入,然后申請退稅? 那么那個發(fā)票本身是3月開的,3月申報不就亂套了?
84784987
04/19 09:24
我4月份申報的時候就是按你說的紅沖后申報的 ,結果電子稅務局系統(tǒng)比對不通過,還 提示我不能開發(fā)票了,我按大廳這個月正常申報的,結果今天看,開票額度就不是0了,是正常數(shù)額了
家權老師
04/19 09:28
現(xiàn)在要問清楚稅局看怎么處理好,不然又會出錯 現(xiàn)在直接帶上的,營業(yè)執(zhí)照副本和公章,打印2-4月的申報表去大廳處理
84784987
04/19 09:31
昨天去大廳,工作人員說看不到我有退稅,是不是我需要在電子稅務局做更正申報?反正問他們也不懂
家權老師
04/19 09:35
大廳簡直就是無語了,直接上樓去找增值稅征收科的,他們不懂,領導懂。問題總要解決哈,不能困難給納稅人
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