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我們小規(guī)模納稅人。1月有張發(fā)票開錯了,稅率開成了0?,F(xiàn)在跨期了,申報的增值稅的時候就按系統(tǒng)自動讀取的數(shù)據(jù)申報就行了唄?系統(tǒng)自動讀取的3%的銷售額剛好缺那張0稅率的。那我申報的時候就按系統(tǒng)自動讀取的銷售數(shù)據(jù)申報唄?開錯的發(fā)票這個月沖紅再重開,下個月按正常稅率申報

84784984| 提問時間:04/18 10:52
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
申報的增值稅的時候就按系統(tǒng)自動讀取的數(shù)據(jù)申報就行了 下個月紅沖,也會自動采集
04/18 10:53
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