問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師我公司工人工資都是年底一次性發(fā)放的 ,這樣每個(gè)月需要計(jì)提工資但每個(gè)月都會(huì)有一些工人預(yù)支工資,這樣賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做???

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:04/18 09:56
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),工資你們按工資表正常計(jì)提, 預(yù)支工資,借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
04/18 09:57
84785013
04/18 10:00
這樣其他應(yīng)收款要在賬上掛一年嗎?
venus老師
04/18 10:05
你好,同學(xué),不用呀,你支付工資時(shí)就可以沖掉
84785013
04/18 10:09
你好,例如我計(jì)提工資:借管理費(fèi)用50000貸應(yīng)付職工薪酬50000,工人預(yù)支了15000,下一步的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?
venus老師
04/18 10:11
借其他應(yīng)收款——XX員工15000 貸銀行存款 你發(fā)工資,“ 借應(yīng)付職工薪酬50000 其他應(yīng)收款——XX員工15000 銀行存款35000
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