問題已解決

上年多繳的增值稅和附加稅在當(dāng)期抵欠,如何做會計分錄?

84785037| 提問時間:04/18 08:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時多交在應(yīng)交稅費里面掛著嗎?
04/18 08:04
84785037
04/18 08:05
沒有掛賬
郭老師
04/18 08:07
你好,當(dāng)時增值稅什么原因多交? 附加稅的借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅貸利潤分配未分配利潤。
84785037
04/18 08:09
多交原因是上年交稅時未享受減免政策,后稅務(wù)局通知可享受,所以造成多繳
郭老師
04/18 08:11
借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸利潤分配未分配利潤。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~